要闻:宁通信B: 南京普天通信股份有限公司内部控制审计报告

时间:2026-04-23 08:57:53       来源:证券之星


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南京普天通信股份有限公司               内部控制审计报告书    中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层       邮编:100073电话:(010) 51423818                传真:(010) 51423816        中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)        ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP        地 址 ( l o c a t i o n ): 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O    B 座 20 层        电 话 ( t e l ): 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8  传 真 ( f a x ): 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6                           内部控制审计报告                                                    中兴华审字(2026)第 010741 号南京普天通信股份有限公司全体股东:  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了南京普天通信股份有限公司(以下简称“南京普天”)2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。  一、南京普天通信股份有限公司对内部控制的责任  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是南京普天通信股份有限公司董事会的责任。  二、注册会计师的责任  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。  三、内部控制的固有局限性  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。  四、财务报告内部控制审计意见  我们认为,南京普天通信股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。                                   - 1 -

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